Faktúra č. 0000101757

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101757
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Ľubľana-BA 3.9./21
  • Dátum doručenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 6 317,29 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218003
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218003 s odletom z Bratislavy do Ľubľany, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 317,29 € 25.10.2021 03.09.2021 26.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť