Faktúra č. 0000102023
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom skladu MTZ 11/21
- Dátum doručenia: 15.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001471
- Identifikácia objednávky: 0000217019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130001471 | Zmluva o výpožičke /070059/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 7 200,00 € | 28.12.2020 | 31.12.2021 | 29.12.2020 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
0000217019 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 11.01.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |