Faktúra č. 0000102084

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102084
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenáj.priestor. a techn.
  • Dátum doručenia: 19.11.2021
  • Celková hodnota s DPH: 162,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218035
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218035 občerstvenie, obed,večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 1 385,00 € 29.10.2021 10.11.2021 02.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť