Faktúra č. 0000102427

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102427
  • Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody z vodovodu
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota s DPH: 732,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218037
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218037 Rozbor pitnej vody s vykonaním odberu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Regionálny úrad ver.zdravotníctva 00607436 878,40 € 02.11.2021 15.12.2021 02.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť