Faktúra č. 0000030023

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota s DPH: 786,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000031975
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030919 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 60,36 € 22.09.2020 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000031975 potraviny,nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 659,79 € 11.01.2022 11.01.2022 12.01.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
Tlačiť