Faktúra č. 0000030019
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Polar Food Slovakia s.r.o.
- IČO: 46846514
- Adresa: Banská, 915 01 Nové Mesto nad Váhom SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030019
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 45,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000032003
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000030927 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,82 € | 23.09.2020 | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
0000032003 | mrazená zelenina | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Polar Food Slovakia s.r.o. | 46846514 | 38,20 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | 11.02.2022 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka |