Faktúra č. 0000100531

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100531
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom-Pražská SP 2Q/2022
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 220,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218267
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218267 Nájom nebytových priestorov, Pražská 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 900,00 € 04.01.2022 31.12.2022 10.01.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť