Faktúra č. 0000100521

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100521
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 25.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 7 617,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000129
  • Identifikácia objednávky: 0000218589
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000129 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 Iné 66 091,20 € 02.07.2021 03.07.2021 02.07.2022 02.07.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218589 obálky notové, papier A3, obaly A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 7 617,60 € 30.03.2022 30.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť