Faktúra č. 0000100709

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100709
  • Popis fakturovaného plnenia: let BA-Brusel-BA 4.3.2022
  • Dátum doručenia: 26.04.2022
  • Celková hodnota s DPH: 13 146,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218684
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218684 let BA- Brusel- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 146,50 € 27.04.2022 04.03.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218684 let BA- Brusel- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 146,50 € 27.04.2022 04.03.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť