Faktúra č. 0000100934

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100934
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Brusel
  • Dátum doručenia: 18.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 629,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000141
  • Identifikácia objednávky: 0000218703
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000141 RD o zabezpečení leteniek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 5 751 417,84 € 27.04.2022 01.05.2022 01.05.2026 27.04.2022 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
Tlačiť