Faktúra č. 0000101033

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101033
  • Popis fakturovaného plnenia: demont.fontány,opr.dlažby
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 445,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218813
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218813 Demontáž fontány a oprava dlažby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 4 890,60 € 19.05.2022 30.06.2022 24.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť