Faktúra č. 0000100963

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100963
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery,renovácia tonerov
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 7 072,56 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000557
  • Identifikácia objednávky: 0000218763
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000557 Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet a ich príslušenstva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Iné 60 869,33 € 27.01.2022 01.02.2022 01.02.2025 31.01.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000218763 originálne tonery, renovácia tlač. kaziet a náplní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Stavebné práce, opravárenské práce 7 072,56 € 09.05.2022 12.05.2022 09.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť