Faktúra č. 0000101084

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101084
  • Popis fakturovaného plnenia: aktivácia Skylink kariet
  • Dátum doručenia: 07.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 432,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218864
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218864 Aktivácia SKYLINK kariet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 432,80 € 01.06.2022 06.06.2022 02.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť