Faktúra č. 0000100964

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100964
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka, Zurich
  • Dátum doručenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 437,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218274
  • Poznámka:
Tlačiť