Faktúra č. 0000101071

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101071
  • Popis fakturovaného plnenia: závod.strava zamestn.5/22
  • Dátum doručenia: 03.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 34 395,49 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218860
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218860 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - máj 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34 395,49 € 01.06.2022 31.05.2022 01.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť