Faktúra č. 0000101211

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101211
  • Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
  • Dátum doručenia: 13.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 4 312,03 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000138
  • Identifikácia objednávky: 0000218931
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000138 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032032/2022-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 11 319,00 € 15.02.2022 17.02.2022 16.02.2023 16.02.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218931 klopové škatule, boxy na šaty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 312,03 € 16.06.2022 13.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť