Faktúra č. 0000101542

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101542
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 7/2022
  • Dátum doručenia: 26.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 236,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218380
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218380 Prenájom a servis rohoží (14 ks) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 937,13 € 04.02.2022 28.02.2023 04.02.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť