Faktúra č. 0000101327

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101327
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetinová výzdoba
  • Dátum doručenia: 01.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 602,50 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218935
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218935 podlhovastá dekorácia na pódium Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 1 602,50 € 17.06.2022 20.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť