Faktúra č. 0000101486

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101486
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie
  • Dátum doručenia: 15.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 525,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218919
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218919 Občerstvenie počas divadelného predstavenia v rámci programu LŠDŠO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 525,00 € 15.06.2022 30.06.2022 23.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť