Faktúra č. 0000101324

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101324
  • Popis fakturovaného plnenia: servis strav.syst.KREDIT
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota s DPH: 876,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000586
  • Identifikácia objednávky: 0000218977
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000586 Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Iné 5 999,98 € 04.05.2022 06.05.2022 05.05.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana Čermáková generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000218977 servisné práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Stavebné práce, opravárenské práce 876,00 € 27.06.2022 30.06.2022 27.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť