Faktúra č. 0000101515

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101515
  • Popis fakturovaného plnenia: Tlač.služ-Prezentácia SR
  • Dátum doručenia: 20.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 199,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000611
  • Identifikácia objednávky: 0000218983
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000611 Zmluva o poskytovaní služieb č. 33/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 Iné 1 199,00 € 28.06.2022 29.06.2022 05.07.2022 28.06.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218983 Tlačiarenské služby a rámovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 1 199,00 € 29.06.2022 05.07.2022 29.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť