Faktúra č. 0000101509

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101509
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena nef. ventilátora
  • Dátum doručenia: 19.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 999,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218951
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218951 Oprava – výmena nefunkčného ventilátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 999,36 € 22.06.2022 01.07.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť