Faktúra č. 0000101506

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101506
  • Popis fakturovaného plnenia: nákl. za let BA-Berlín-BA
  • Dátum doručenia: 18.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 16 847,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219043
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť