Faktúra č. 0000101510

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101510
  • Popis fakturovaného plnenia: revízne otvory
  • Dátum doručenia: 19.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 369,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218991
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218991 Vytvoriť potrebné revízne otvory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 369,40 € 30.06.2022 29.07.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť