Faktúra č. 0000101567

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101567
  • Popis fakturovaného plnenia: bonboniéry
  • Dátum doručenia: 28.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 044,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000605
  • Identifikácia objednávky: 0000218957
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000605 Zmluva o dielo č. 27/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DP chocolate, s.r.o. 44268041 Iné 1 044,00 € 17.06.2022 21.06.2022 01.07.2022 20.06.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218957 Bonboniéra LUX trikolóra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DP chocolate, s.r.o. 44268041 1 044,00 € 23.06.2022 29.07.2022 23.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť