Faktúra č. 0000101508

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101508
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kam.systému
  • Dátum doručenia: 19.07.2022
  • Celková hodnota s DPH: 5 503,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218757
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218757 oprava kamerového systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 5 503,08 € 09.05.2022 06.06.2022 09.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť