Faktúra č. 0000101720

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101720
  • Popis fakturovaného plnenia: odvoz,naloženie odpadu
  • Dátum doručenia: 17.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 530,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219023 Dovoz/odvoz kontajneru do 6 ton Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Koubek 37081331 442,00 € 12.07.2022 06.07.2022 12.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť