Faktúra č. 0000101662

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101662
  • Popis fakturovaného plnenia: repre tovar
  • Dátum doručenia: 09.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 193,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000130
  • Identifikácia objednávky: 0000219105
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000130 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 60 258,57 € 06.07.2021 07.07.2021 06.07.2023 06.07.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219105 budiš jemne sýtená,0,33l,sklo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 193,52 € 04.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
Tlačiť