Faktúra č. 0000101883

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101883
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 7.9.2022
  • Dátum doručenia: 12.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 115,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219182
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219182 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 07.09.2022 07.09.2022 07.09.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť