Faktúra č. 0000102107

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102107
  • Popis fakturovaného plnenia: obaly na dokumenty,obálky
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 710,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000219213
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219213 Materiál na personalizovanú protokolárnu korešpondenciu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LE SOLEIL, s. r. o. 47363631 2 710,00 € 16.09.2022 30.09.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť