Faktúra č. 0000102077

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102077
  • Popis fakturovaného plnenia: Dod.,montáž IP video
  • Dátum doručenia: 28.09.2022
  • Celková hodnota s DPH: 4 349,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000218925
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218925 video interkom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 Stavebné práce, opravárenské práce 4 349,40 € 16.06.2022 30.06.2022 20.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť