Faktúra č. 0000102396

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102396
  • Popis fakturovaného plnenia: Prezent.mat.s potlačou
  • Dátum doručenia: 04.11.2022
  • Celková hodnota s DPH: 11 539,66 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000648
  • Identifikácia objednávky: 0000219383
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000648 Zmluva o dielo č. 50/2022-PREZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 Iné 11 539,66 € 19.10.2022 20.10.2022 21.11.2022 19.10.2022 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219383 Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 11 539,66 € 20.10.2022 21.11.2022 20.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť