Faktúra č. 0000102272

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102272
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 21.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 11 896,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000633
  • Identifikácia objednávky: 0000219243
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000633 Zmluva o dielo č. 056869/2022-POCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 Iné 11 896,80 € 20.09.2022 22.09.2022 21.09.2022 Ing. Zlata ŠIPOŠOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219243 Reklamný a prezentačný materiál na služobné podujatia sekcie SHRS(Exportné fórum, Inovačné dni, Z regiónov do sveta,atď. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 11 896,80 € 22.09.2022 12.10.2022 29.09.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť