Faktúra č. 0000102361

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102361
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka,Viedeň,Frankfurt
  • Dátum doručenia: 28.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3 786,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000140
  • Identifikácia objednávky: 0000218709
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000140 RD o zabezpečení leteniek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 5 751 417,84 € 27.04.2022 01.05.2022 01.05.2026 27.04.2022 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
Tlačiť