Faktúra č. 0000100563

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100563
  • Popis fakturovaného plnenia: Aut.graf.služby,licencie
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota s DPH: 220,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000693
  • Identifikácia objednávky: 0000219969
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000693 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 04/2023-SKOM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 vanward s.r.o. 31687695 Iné 220,00 € 16.03.2023 17.03.2023 24.03.2023 16.03.2023 Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000219969 Vytohovenie a dodanie - autorské grafické stvárnenie debaty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 vanward s.r.o. 31687695 220,00 € 17.03.2023 24.03.2023 17.03.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť