Faktúra č. 0000101233

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101233
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové uteráky
  • Dátum doručenia: 06.03.2015
  • Celková hodnota: 600,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0000207362
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207362 Kancelárske potreby (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 600,48 € 10.02.2015 16.02.2015 20.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť