Faktúra č. 0000100027

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100027
  • Popis fakturovaného plnenia: toal.papier,servítky
  • Dátum doručenia: 18.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 1 344,96 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000055
  • Identifikácia objednávky: 0000211106
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000055 Rámcová dohoda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 19 489,99 € 28.06.2016 30.06.2016 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000211106 Hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 344,96 € 16.01.2017 17.01.2017 20.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť