Faktúra č. 0000030514

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030514
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneu.na smv
  • Dátum doručenia: 25.04.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 218,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0000025402
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000025402 Sezónne prezutie pneumatík SMV s uskladnením Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 744,00 € 20.04.2018 20.04.2018 25.04.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030162 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,69 € 19.04.2021 14.05.2021 19.05.2021 Faktúra
Tlačiť