Faktúra č. 0000102195

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102195
  • Popis fakturovaného plnenia: dopravné náklady-Helsinki
  • Dátum doručenia: 08.08.2018
  • Celková hodnota s DPH: 3 396,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000142
  • Identifikácia objednávky: 0000213470
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000142 Zasielateľské rámcová dohoda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 2 000 000,00 € 12.12.2014 16.12.2014 16.12.2018 15.12.2014 JUDr. Miroslav LAJČÁK minister MZVaEZ Zmluva
0000213470 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 396,00 € 23.07.2018 31.07.2018 23.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť