Faktúra č. 0000031179

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031179
  • Popis fakturovaného plnenia: autopotreby SMV
  • Dátum doručenia: 12.09.2018
  • Celková hodnota s DPH: 327,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026187
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026187 Objednávame si u Vás autopotreby ma SMV : Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 273,30 € 12.09.2018 12.09.2018 19.09.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030741 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 373,94 € 16.08.2021 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
Tlačiť