Faktúra č. 0000031431

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031431
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneu. na SMV
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 909,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026386
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026386 Sezónne prezutie pneumatík Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 1 654,00 € 17.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030943 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 42,53 € 28.09.2021 18.10.2021 29.10.2021 Faktúra
Tlačiť