Faktúra č. 0000103399

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103399
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota s DPH: 1 586,99 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000078
  • Identifikácia objednávky: 0000214018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000078 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 Iné 14 393,55 € 12.04.2018 17.04.2018 16.04.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000214018 Čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 586,99 € 23.11.2018 26.11.2018 26.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť