Faktúra č. 0000100317

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100317
  • Popis fakturovaného plnenia: mes.popl.SDH okr.E1 2/19
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota s DPH: 334,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 046885
  • Identifikácia objednávky: 0000214190
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214190 Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 017,60 € 11.01.2019 31.12.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť