Faktúra č. 0000101791

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101791
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom nebyt.pries. 7-9/19
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota s DPH: 220,74 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214159
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214159 Nájom nebytových priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 900,00 € 07.01.2019 31.12.2019 15.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214159 Nájom nebytových priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 900,00 € 07.01.2019 31.12.2019 15.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť