Faktúra č. 0000031103

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031103
  • Popis fakturovaného plnenia: preklad SJ/AJ
  • Dátum doručenia: 08.08.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 585,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000027871
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000027871 Preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 2 790,00 € 26.06.2019 26.06.2019 03.07.2019 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030680 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 143,36 € 02.08.2021 20.08.2021 27.08.2021 Faktúra
Tlačiť