Faktúra č. 0000103675

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103675
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 444,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1342019
  • Identifikácia objednávky: 0000215639
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215639 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 444,00 € 04.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť