Faktúra č. 0000100317

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100317
  • Popis fakturovaného plnenia: servis kopír.strojov
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota s DPH: 23 237,04 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000414
  • Identifikácia objednávky: 0000215765
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000414 Zmluva o poskytovaní služieb č.078671/2019-OIKT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 Iné 24 688,32 € 04.12.2019 10.12.2019 09.12.2019 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000215765 Pozáručný servis vrátane dodávky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 24 688,32 € 14.01.2020 17.01.2020 24.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť