Objednávka č. 0000209127

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000209127
  • Popis objednaného plnenia: Telekomun.hlas.dát.služby+ISDN-MZVaEZ SR
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 40 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100578 hlasové služby1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 994,15 € 09.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 Faktúra
0000100577 hlasový p.,happy s,1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 09.02.2016 23.02.2016 24.02.2016 Faktúra
0000101123 telekom.služby 2/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 07.03.2016 22.03.2016 29.03.2016 Faktúra
0000101124 telekom.služby 2/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 578,43 € 07.03.2016 22.03.2016 29.03.2016 Faktúra
0000101677 tel.hlasové služ. 03/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 571,20 € 07.04.2016 22.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000101678 tel. služby HappyS 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 07.04.2016 22.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000102375 telek.sl.4/16, popl. 5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 822,01 € 10.05.2016 24.05.2016 26.05.2016 Faktúra
0000103131 telek.sl.5/16, popl.6/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 557,68 € 08.06.2016 22.06.2016 23.06.2016 Faktúra
0000103749 telek.sl.06/16,popl.07/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 548,64 € 07.07.2016 21.07.2016 22.07.2016 Faktúra
0000104574 tel.služ. 7/16,popl. 8/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 556,75 € 11.08.2016 22.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104953 tel.služ.8/16,popl.9/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 536,94 € 08.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105586 tel.služ.9/16,pop.10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 545,30 € 07.10.2016 24.10.2016 26.10.2016 Faktúra
0000106251 tel.služ.10/16,pop.11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 534,58 € 08.11.2016 22.11.2016 25.11.2016 Faktúra
0000107218 tel.služ.11/16,popl.12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 545,16 € 09.12.2016 20.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107699 tel.služ.12/16,popl.01/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 529,57 € 09.01.2017 20.01.2017 26.01.2017 Faktúra
Tlačiť