Objednávka č. 0000212730

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000212730
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka zemného plynu
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota s DPH: 280 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000283
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000283 Realizačná zmluva odber elektriny a plynu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Palivá, energie, voda, telefóny 140 519,44 € 11.12.2017 13.12.2017 31.12.2018 12.12.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100011 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100004 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100240 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100239 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100319 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 276,09 € 09.02.2018 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
0000100636 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 036,48 € 08.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100591 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100582 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100943 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 263,26 € 11.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100871 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100872 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101191 plyn 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101190 plyn 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101254 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 273,05 € 09.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101521 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101520 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101846 plyn 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101845 plyn 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 03.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101890 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 946,82 € 09.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102142 plyn 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.08.2018 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102141 plyn 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.08.2018 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102357 plyn 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.09.2018 30.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102358 plyn 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.09.2018 30.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102658 plyn 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102656 plyn 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102740 plyn 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 025,95 € 09.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000103052 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 07.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103051 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 07.11.2018 30.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103140 plyn 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 979,53 € 13.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103491 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103490 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 05.12.2018 31.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103610 plyn 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 553,08 € 10.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103872 vyučt.,plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 014,35 € 11.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
Tlačiť