Objednávka č. 0000214247

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214247
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 25 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1230000025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1230000025 Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Iné 0,00 € 03.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100268 vyučt.-vodné,stočné 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,69 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100637 vyučt.-vodné,stočné 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 485,53 € 11.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100984 vodné, stočné 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 248,37 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101278 vyučt.-vodné,stočné 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 347,32 € 14.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101643 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 319,56 € 13.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000102307 vodné,stočné,zrážky 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 377,50 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102565 vodné,stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 162,32 € 10.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102577 vodné ,stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 200,60 € 11.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102931 vodné,stočné,9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 637,10 € 10.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000103287 vodné,stočné 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 337,38 € 11.11.2019 18.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000103708 vodné, stočné 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 240,34 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000104005 vodné,stočné 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 038,70 € 09.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000102053 vyúčt.vodné,stočné 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 396,37 € 16.07.2019 24.07.2019 20.02.2020 Faktúra
Tlačiť